Библиографическое описание:Никитина, А. Х. Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в органах федерального казначейства / А. Х. Никитина. - (Внутренний аудит. Внутренний контроль). - Текст : непосредственный // Аудитор. - 2014. - № 9. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (13 назв.).
Аннотация:В статье анализируется действующая схема внутреннего контроля и аудита в органах федерального казначейства, которую можно взять за основу при формировании подобных структур в иных органах исполнительной власти. Автором предлагаются новые направления по дальнейшему совершенствованию механизмов внутреннего контроля и аудита в органах федерального казначейства.
Ключевые слова:внутренний контроль, внутренний аудит, органы федерального казначейства, внешняя оценка деятельности, внутренняя оценка деятельности, органы исполнительной власти